振兴乡村战略表述

点击次数:145   更新时间2019-02-28     【关闭分    享:

  根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照县直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算说明。

  根据2019年县直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:

  根据霍邱县人民政府办公室关于印发霍邱县住房和城乡建设局(人民防空办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知 (霍政办〔2015〕25号)文件规定,霍邱县住建部门主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规,承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;结合本县实际,研究拟订本县有关住房和城乡建设的规范性文件,并按规定组织实施;组织编制住房和城乡建设的行业发展规划,拟订相关政策措施。

  (十)承担城市重点工程建设工作;负责编制城市建设资金计划,管理城市建设资金。

  (十四)贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策,研究拟定人民防空事业中长期发展规划和管理办法;指导防空袭及应急救援预案的制定,参与城市防灾救灾服务和保障工作;落实人防、通信、警报网建设规划,保障防空通信警报畅通;负责人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查;编制人防经费年度预决算;负责人防经费和国有资产管理;指导、监督、检查全县人防(民防)工程,负责人防、民防宣传教育。

  2019霍邱县住建部门预算公开范围包括部门本级和7个所属预算单位(其中:行政单位1个,公益一类事业单位7个),编制79个(其中:行政编23个,事业编56个),实有人数95人(其中:在职79人,退休18人,遗属3人)。

  2019年,住房城乡建设工作总体思路是:深入学习十九大新时代、新使命、新思想、新理念、新精髓,结合报告中关于实施生态建设,振兴乡村战略表述,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,以脱贫攻坚为统揽,着力抓好重点工程建设、质量安全监管、房地产市场管理、乡村环境整治、建筑业监管等中心工作,为全面建成小康霍邱,建设美丽霍邱舔砖加瓦。一、完成脱贫攻坚年度任务。二、实施乡村振兴战略。三、加快重点工程建设进度。四、强化住建行业管理。五、推进住房保障工作。六、加强自身建设。

  根据2019年县直基本支出供给政策、标准,住建部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下:

  按照部门综合预算管理的原则,霍邱县住建部门2019年可支配收入预算安排2943.48万元,包括:一般预算收入安排2922.48万元(含经常收入预算安排627.58万元,缴入国库的行政性事业收费收入预算安排367.40万元,罚没收入62.5万元,专项收入1865万元),其他收入21万元;霍邱县住建部门2019年支出总预算安排2943.48万元,包括:基本支出779.68万元,项目支出2128.80万元,对附属单位补助支出21万元。

  2019年霍邱县住建部门可支配收入预算2943.48万元,较上年增加1866.213万元,增长103%,增加原因主要是2019年农村生活垃圾焚烧发电项目及农村污水治理、入河排口建设项目的实施导致财政预算拨款收入的增加。

  2019年霍邱县住建部门支出预算总额2943.48万元,较上年增加1866.213万元,增长103%,增加原因主要是2019年新增农村生活垃圾焚烧发电项目及农村污水治理、入河排口建设项目的开工导致了2019年部门专项预算支出的增加。

  县住建局2019年没有收到批复有绩效目标的项目预算,故2019年未安排该类预算及相应预算绩效目标。

  2019年县住建部门机关运行经费安排169.59万元,包括:办公费16万元、印刷费3.2万元、咨询费1.5万元、手续费0.6万元、水费0.25万元、电费14万元、邮电费1.8万元、物业管理费2万元、差旅费13.2万元、维修费0.4万元、会议费5万元、培训费5.25万元、公务接待费27.9万元、劳务费2.6万元、委托业务费5万元、工会经费17万元、公车运行维护费21万元、其他交通费(车改补贴)、16.12万元、福利费5.53万元、其他商品服务支出7.18万元。

  根据政府采购有关要求,结合部门实际,县住建部门2019年共安排政府采购支出2项,资金总额60万元,其中:人防应急通信设备35万元、人防抗灾救灾救济物资25万元。

  根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出1项,资金总额65万元,具体项目情况说明如下:

  根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》(邱车改组[2016]5号)文件规定,霍邱县住建局(人防办)行政车辆已交由机关事务局统一管理。 另,根据《安徽省人民防空办公室关于申报编制人防机动指挥机动防空警报特种专业技术用车的通知》,人防办具备两张特种作业车辆,用于人防应急防空信息采集和应急指挥工作。

  由于住建局已整体迁入县政务服务中心规划展示馆,目前的固定资产主要是人防应急防灾指挥系统、办公设备和办公家具,均在使用状态中。

  2、经常收入预算拨款:指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金,主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

  3、国库管理非税收入:指纳入国库管理的各项非税收入,主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算48.9万元,较上年减少1.3万元,下降2.6%,主要是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费只减不增。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为27.9万元,公务用车购置及运行费支出预算为21万元。具体情况如下:

  (二)公务接待费支出预算27.9万元,较2018年预算减少1.3万元,下降4.5%,主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和六安市委市政府20条要求,严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》(办[2013]52号)和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》(邱办[2015]3号)等规定。

  (三)公务用车购置及运行费支出预算21万元,与上年预算持平。其中:公务用车运行维护费21万元,与上年预算持平,为人防办特种作业车辆及墙改办事业编制车辆费用支出;公务用车购置费0万元,与上年预算持平。

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